рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Постоянные производственные затраты

Постоянные производственные затраты - раздел Строительство, Проект по строительству гостиницы с нуля Постоянные Производственные Затраты Складываются Из Затрат На Оплату Труда, Т...

Постоянные производственные затраты складываются из затрат на оплату труда, текущих общехозяйственных затрат (коммунальные услуги, услуги связи, канцелярские расходы, командировочные расходы, хозяйственные расходы, услуги банка и других сторонних организаций), расходов на рекламу.

Постоянные общехозяйственные расходы составляют 2478,63 тыс. рублей в год. Перечень статей постоянных затрат приведен в таблице:

 

№ п/п Наименование статей расходов Сумма в месяц, тыс. рублей Сумма в год, тыс. рублей
Аренда земли 39,000 468,00
Коммунальные услуги 21,300 255,60
Электроэнергия 161,14
Моющие и дезинфицирующие средства и инвентарь 120,00
Белье 180,00
Специальная и форменная одежда персонала 60,30
Содержание а/транспорта (ГАЗель-1 шт.) 43,42
Услуги городской телефонной связи 7,2
Канцелярские товары 3,6
Командировочные расходы  
Представительские расходы 10,71
Обучение персонала 51,2
Услуги банка
Услуги сторонних организаций
Страхование помещения
Согласование: СЭС, пожарники, лицензии
Затраты на ремонт и реконструкцию основных средств
  Итого 206,55 2478,63

 

В постоянные затраты включена электроэнергия потребляемая на освещение холлов и внешнее освещение гостиницы.

В пункт «Белье» включены затраты, связанные с приобретением постельного белья и полотенец в номера. Перечень затрат приведен в таблице:

 

№ п/п Название Кол-во Стоимость, тыс. рублей Сумма в месяц, тыс. рублей
Постельное белье 1,500 7,500
Полотенца 0,450 7,500
  Итого    

 

Срок службы комплекта белья на номер 1 год.

Затраты по пункту «Спец. Одежда персонала» приведены в таблице:

 

№ п/п Название Кол-во Стоимость, тыс. рублей Сумма в месяц, тыс. рублей
Халаты
Форма дежурных по этажу и рецепции
Форма охранников
  Итого    

 

Срок службы специальной и форменной одежды следующий:

· халаты – год;

· одежда рецепции и дежурных - два года;

· форма охранников - два года.

Затраты на услуги сторонних организаций приведены в таблице:

 

№ п/п Наименование расходов Сумма в месяц, тыс. рублей
Обслуживание АТС и телефонов 1,500
Обслуживание Интернета 9,000

 

Планируемая численность персонала гостиницы – 31 человек.

Штатное расписание приведено в таблице:

 

№ п/п Должность Кол-во Оклад в месяц, рублей Итого в год, тыс. рублей
Управление    
1.1 Директор 9000,00
1.2 Менеджер 6000,00
1.3 Гл.бухгалтер 7500,00
Обслуживающий персонал    
2.1 Горничная
2.2 Рецепция 158,4
2.4 Дежурная по этажу
2.6 Водитель 43,2
2.7 Сантехник 30,6
2.9 Электрик 32,4
2.10 Дворник 25,2
2.11 Охранник
  Итого   1279,8

 

Затраты на оплату труда составляют 106,65 рублей в месяц без учета социальных выплат.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Проект по строительству гостиницы с нуля

На сайте allrefs.net читайте: "Проект по строительству гостиницы с нуля".

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Постоянные производственные затраты

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Потребность в гостиничных услугах предприятий г. Б.
Для определения потребностей в гостиничных услугах в г. Б были проведены опросы предприятий города в 2001г.(на этапе разработки бизнес-плана) и в 2003 г. (по просьбе инвестора перед началом финанси

Обзор рынка гостиничных услуг.
  В настоящее время рынок гостиничных услуг в г. Б представляет одна гостиница расположенная в городской черте «В», которая не обеспечивает требуемый уровень комфорта и услуг для прож

Перечень предоставляемых услуг
Гостиница планирует предоставлять полный комплекс услуг, необходимых для проживания и работы посетителей: услуги гостиницы и апартаментов, в том числе: 2 номера люкс; 12

Объем производства
Предполагаемый объем реализации услуг: Реализация гостиничных номеров   Наименование Кол-во номеров Объем производства в год

Календарный план инвестиционного периода
Инвестиционный период составит 12 месяцев, в том числе: Подготовительный этап – 3 месяца Предварительный маркетинговый анализ. Разработка бизнес-плана пр

Технология строительства
При строительстве здания гостиницы планируется применить новую строительную систему “ARXXTM” основанную на возведении монолитобетонной стены с использованием неснимаемой полистирольной опалубки, об

Организационный план
  Для организации строительства и эксплуатации гостиницы планируется образование нового юридического лица. Новое предприятие должно быть создано в форме общества с ограниченн

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  Моделирование финансового плана реализации проекта проводилось с помощью компьютерной модели «МАСТЕР ПРОЕКТОВ: Бюджетный подход», разработанной Консультационной группой «Воронов и М

Исходные данные для составления финансового плана
При моделировании финансового плана проекта принимались следующие исходные данные: Временные параметры моделирования проекта: Интервал планирования – 1 месяц;

Постоянные инвестиционные затраты
В инвестиционные затраты включены затраты на строительство здания гостиницы, приобретение оборудования для гостиницы и оснащение номеров. Затраты на строительство и оборудование рассчитаны исходя и

Оборудование номера 2 класса
  № п/п Наименование Сумма, тыс. руб. Комната    

Выручка от реализации
При реализации проекта предполагает продажа следующих услуг: · услуги проживания в гостинице с завтраком; · сдача помещений в аренду; · услуги охраняемой автостоянки.

Переменные производственные затраты
В переменные затраты включены расходы связанные с проживанием в номере одного человека.   Номера люкс    

Внешние источники финансирования
Для реализации проекта планируется привлечь кредиты коммерческих банков. На строительство здания гостиницы, оборудование номеров, приобретение оборудования для гостиницы планируется долгос

Результаты расчета финансового плана
Результаты расчетов финансового плана проекта представлены в приложении в следующих таблицах и диаграммах: Таблица 1. Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документ

Оценка проекта с учетом стоимости капитала.
С помощью компьютерной модели «МАСТЕР ПРОЕКТОВ: Бюджетный подход» получены следующие результаты:   ОЦЕНКА ПРОЕКТА С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА &nbs

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги