Экономический анализ. Курсовая вариант -3. ЗАО УТЗ

Экономический анализ. Курсовая. Вариант -3. ЗАО Уральский турбинный завод В таблице 1 проведен анализ формирования доходов.Таблица 1 – Анализ формирования доходов организации Показатель Предыдущий год Отчетный год Отклонения (+ ) Темп роста, % Тыс.руб. % к итогу Тыс.руб. % к итогу Тыс.руб. % к итогу А 1.Выручка от продаж (нетто) 798781 80 1086085 85,4 +287304 +5,4 136,2.Проценты к получению 44417 4,5 47466 3,7 +3049 -0,8 106,3.Доходы от участия в других организациях - - - - - - - 4. Прочие доходы 155482 15,6 126971 10 -28511 -5,6 81,5.Отложенные налоговые активы -617 -0,1 11240 0,9 +11857 +1 в 18 раз Итого доходов (Стр1+2+3+4+5) 998063 100 1271762 100 +273699 - 127,4 Таблица 2 – Анализ динамики бухгалтерской прибыли Показатель Фактически, тыс. р. Отклонение от предыдущего (+;-) тыс.р. Темп роста, % В % к бух. прибыли предыдущего года по гр.1 Предыдущий год Отчетный год А 1. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг 67207 99723 +32516 148,4 101,2. Проценты к получению 44417 47466 +3049 106,9 48,3. Проценты к уплате 4432 15748 +11316 355,3 -16,0 4. Доходы от участия в других организациях - - - - - 5. Прочие доходы 155482 126971 -28511 81,7 128,6. Прочие расходы 164066 96030 -68036 58,5 -97,7. Прибыль отчетного периода (бухгалтерская) до налогообложения 98608 162382 +63774 164,7 164,7 Таблица 3 – Динамика основных результативных показателей Показатель Фактически за год Темп роста, % предыдущий отчетный 1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс.р. 798781 1086085 136,2. Прибыль от продаж тыс.р. 67207 99723 148,3. Прибыль до налогообложения тыс.р. 98608 162382 164,4. Чистая прибыль, тыс.р. 62749 104484 166,5. Коэффициент прибыльности от основной деятельности (стр2:стр1) 8,4 9,2 109,6. Коэффициент прибыльности от финансово-хозяйственной деятельности (стр3:стр1) 12,3 14,9 121,1 7. Норма прибыли по ФХД (коэф. рентабельности) (стр4:стр1) 7,8 9,6 123,1 Таблица 4 – Анализ рентабельности производства Показатели Предыдущий год Отчетный год Темп роста 1 Бухгалтерская прибыль до налогообложения, тыс.руб.(ПБ) 98608 162382 164,2. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), без НДС и акцизов, тыс.руб. (Вр) 798781 1086085 136,0 3. Стоимость основных производственных фондов, т.руб. (Fппоф) 480995 518642 101,1 Продолжение таблицы 4. Стоимость материальных активов (запасов, затрат), тыс.руб. (Етмц) 797072 1150041 144,5.Рентабельность продукции (стр1:стр2), коэффициент(Рпрод) 12,3 14,9 121,6. Фондоемкость продукции в части основных средств (стр3:стр2), коп (ФЕос) 60,2 47,8 79,7. Фондоемкость продукции в части оборотных средств (стр4:стр2), коп (ФЕм) 99,8 105,9 106,1 8. Рентабельности производства (Рпр)(стр5: (стр.6 + стр.7) *100), % 7,7 9,7 126,0 Таблица 5 – Расчет влияния факторов на изменение уровня рентабельности производства Последовательность подстановки Взаимодействующие факторы Рентабельность производства, % Влияние факторов на уровень рентабельности Наименование фактора Фондоемкость,руб Рентабельность продукции Основных фондов Материальных активов 1 2 3 4 5 6 7 Рпр0=Рпрод0/ (ФЕос0+ФЕм0) 0,602 0,998 12,3 7,7 Рпрусл1=Рпрод1/ (ФЕос0+ФЕм0) 0,602 0,998 14,9 9,3 Рпрусл2=Рпрод1/ (ФЕос1+ФЕм0) 0,478 0,998 14,9 10,1 Рпр1=Рпрод1/ (ФЕос1+ФЕм1) 0,478 1,059 14,9 9,7 ∆Рпр Рпрод = Рпрусл1 – Рпр0 +1,6 За счет увеличения рентабельности продукции ∆Рпр ФЕос = Рпрусл2 – Рпрусл1 +0,8 За счет снижения фондоемкости продукции в части основных средств ∆Рпр ФЕм = Рпр1– Рпрусл2 -0,4 За счет роста фондоемкости продукции в части оборотных средств Таблица 6 - Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности Показатель Условное обозначение Значение показателя Изменения Предыдущий год Отчетный год 1. Объем продаж (выручка от реализации без.