рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема: Система счетов БУ и двойная запись

Тема: Система счетов БУ и двойная запись - раздел Экономика, Бухгалтерский учет   1.счета Бу Как Элемент Метода Бу 2. Двойная Запись Х...

 

1.Счета БУ как элемент метода БУ

2. Двойная запись хоз операций на счетах

3. корреспонденция счетов

4. Бухгалтерские проводки

5. счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь

6. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам

7. План счетов бухгалтерского учета

 

Вопрос 1

ББ обобщенно отражает состав и источники средств организации. В нем показаны результаты хоз процесс, но не сами процессы, однако для управления и контроля необходима информация не только о состоянии хоз средств и источниках их образования, но и об их движении и о самих хоз процесса. Контроль за движением хоз средств и источников ведут при помощи одного из элементов метода БУ. А именно счетов БУ. Счета БУ – это способ группировки ии текущего отражения хоз средств. Счет имеет форму таблицы

Дебит Кредит
   

В соответствии с делением ББ на актив и пассив различают А иП счета бу. Активные счета- это счета предназначенные для учета состояния и движения хоз средств.

Пассивные счета- это счета для учета состояния и движения источников хоз средств (резерв капитал. Расчеты по налогам и сборам)

Запись на счете начинается с отражения сальдо начального(Сн) при этом у актив счетах Сн отражается по дебиту, у пассивных счетов Сн отражается по кредиту. Затем на счетах отражаются суммы операций, вызывающие увеличение или уменьшение начального остатка. Суммы. Увеличивающие сальдо начальное записываются на стороне остатка, а суммы уменьшающие на противоположной стороне

Дебит 50 кредит
Сн 1 000  
5 000  
2 000 3 000 (на командировку)
Об. Д 7 000 Об. К 3 000
Сальдо конечное 3 000  
   

 

Замет проводится подсчет конечного сальдо. Конечное сальдо определяют прибавляя к начальному оборотное сальдо той же стороны…. Конечное сальдо записывают на той же стороне, где и начальный остаток. след-но для установления конечного сальдо в А счетах к начальному сальдо прибавляют обороты по Д и вычитают обороты по К. Новый остаток- Ск- записывают по дебиту счета. В пассив счетах для опред Ск= Сн+Обкредит-Обдебит. Новый остаток –Ск- выделяют по кредиту .

Если первоначального сальдо не было, то на конец отчетного периода его находят вычитая из большего оборота меньший и записывают на той стороне счета, где отражена большая сумма.

Помимо счетов для учета Хоз средств (А) и их источников (П) в БУ существуют счета на которых одновременно отражаются и хоз средства и их источники – это активно-пассивные счета. К ним относится счет «расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Сальдо по дебиту этого счта обозначает дебиторскую задолженность, а сальдо по кредиту- кредиторскую Расчеты с кредиторами и дебиторами объединяют на одном сете, чтобы не открывать разных счетов для организацый, которые в одно и то же время могут быть и дебиторами и кредиторами. Счета открываются на каждый, экономически однородный вид хоз средств и их источников в соответствии с их классификацией объектов учета. Какие как касса, расчетные счета, ОС

 

Вопрос2

Хоз операции отражаются на счетах БУ по правилу двойной записи. Двойной записью наз-т взаимосвязанное отражение … вдебите и кредите счетов в одной и той же сумме. Двойная запись имеет конрольное значение. Сумма дебитовых.. по всем синтетическим счетам за отчетный период должна быть ровна сумме кредитовых оборотов. Отсутствие равенства свидетельствует об ошибке, допущенной на синтетич счетах. Чтобы отразить каждую опрерацию на счетах Бу, нужно сделать записи на 2х счетах. Например поступили деньги в кассу с расчет счета 5 000 руб. чтобы отразить эту операцию необходимо сдалть записи на счетах БУ: в 50ом 5000 записывают в дебит, а в 51ом в кредит. Поступили материалы от поставщиков по акцепту.

 

Вопрос 3

Запись на счетах БУ производят на основании документах, поэтому все принятые в бухгалтерии документы подвергаются обработке. Один из ее этапов- это запись корреспондирующих счетов по каждой операции, отраженной в документе. Взаимосвязь, возникающая при отражении операции наз-ся корреспонденцией счетов, а сами счета корреспондирующими. Например на основании авансового отчета в кассу организации возвращена подотчетным лицом не use сумма 500 рублей. Корреспондирующими счетами будут : касса и расчеты с подотчетными лицами .

 

Вопрос 4

 

Бухгалтерская проводка- это запись, указывающая наименование дебетуемого и кредитуемого счетов и сумму отраженной хоз-ой операции. БП может быть просто и сложной. Простая БП- это запись по дебиту одного и кредиту другого счета. Сложная БП это запись по дебиту одного счета кредиту нескольких счетов или наоборот. Например (простая) выдана из кассы з/п работникам 47 000 . касса активный 50ый счет.

Дебит 70------Кредит 50=47 000

Сложная БП: выдана и кассы з/п работникам 47 000 и деньги на командировочные расходы 3 000

Д70—47 000

Д71—3 000

К50—50 000

Счета БУ как правило соответствуют статьям ББ.

 

Вопрос5

На счетах БУ отражаются обобщенные данные о хоз средствах, их источниках и процессах. Счета на которых хоз средства отражаются в обобщенном и виде и которые соответствуют названию статей ББ называются синтетическими. К ним относятся основные средства, материалы, уставный капитал. Учет осуществляемый на синтетических счетах наз-ся синтетическим, он ведется только в денежном выражении. Для оперативного руководства предприятия не всегда достаточно данных. Получаемых с помощью синтетического учета.

Для получения детальных данных об объектах бух учета применяются аналитические счета- это счета на которых отражаются детальные данные по каждому отдельному виду хоз средств. Аналитические открывают дополнения к синтетическим. Между Аналит и Синтетик счетами сущ-ет взаимосвязь. Кот проявляется в след: остатки и обороты синтетик счета всегда должны быть ровны остаткам и оборотам всех аналитических счетов. Открытых к этому счету. Связь между синтетик и аналит счетами можно просмотреть в счете 10 материалы, в дополнение к нему открываются суб счета

10/1

10/2 покупные полуфабрикаты и комплектующие

10/3 топливо

10/4 тара

10/5 запасные части

10/6 прочие материалы

10/7 материалы для переработки на стороне

10/8 строит материалы

10/9 инвентарь и хоз принадлежности

 

Вопрос №6

Для удобства контроля за счетами и составления баланса и отчетности в БУ применяют оборотные ведомости. Оборот ведомость яв-ся способом обобщения показателей счетов, а именно она регистрирует обороты и остатки по всем хоз средствам и их источникам. Сущ-ет 2 вида оборотных ведомостей:

1. По синтетическим счетам

2. По аналитическим счатам

— ОВ по синтетич счетам составляется на основании синтетич счетов за месяц. В нее записывают наименования счетов, остатки на начало месяца, обороты за месяц и остатки на конец месяца. В графах «остаток на начало месяца» и «остаток на конец месяца» по активным счетам сумма указывается по Д, по пассивным – по К. обороты за месяц- это суммы всех операций, отдельно по Д и К, заносятся в колонки …?. После составления оборотной ведомости подсчитываются итоги по каждой колонке. Главная особенность правильно составленной оборотной ведомости – это три пары равных итогов:

1. Итог начальных остатков по дебиту должен быть равен итогу начальных остатков по кредиту

2. Итог оборотов по Д должен быть равен итогу оборотов на К по принципу двойной записи операций на счетах бух учета

3. Итог конечных остатков по Д равен итогу конечных остатков по кредиту.

Если такого равенства нет, значит совершены ошибки, которые необходимо исправить. Бывают случаи, когда допущены ошибки даже при наличии трех пар равенств:

1. Операция, отражена в правильной корреспонденции счетов, но в меньшей или большей сумме

2. Сумма операции одинакова, но корреспонденция счетов указана не правильно

Поэтому необходимо в первую очередь проверить записи тех счетов, по которым ведется аналитический учет и составляется оборотная ведомость.

(Пример оборотной ведомости смотреть в тетради по практике)

— Оборотная ведомость по аналитическим счетам составляется по тому же принципу, что и оборотная ведомость по синтетическим, но по каждой группе аналитических счетов открытых к одному счету. При этом ведутся два вида учета по каждой группе ценностей в суммовой и денежной форме, а так же в количественно-суммовой.

— Суммовая форма use при расчете с поставщиками, дебиторами, кредиторами и подотчет лицами

— Кол-но-суммовая при учете мат ценностей на складах и в производстве.

Итог по аналитической группе одного синтетического счета должен быть равен стоке этого синтетического счета в оборотной ведомости. ОВ имеет удобную организацию учета информации поэтому из нее легко переносить уже проверенные данные в баланс.

Суммовая форма

 

№ п/п Наименование поставщика Сальдо на начало месяца   Сальдо на конец месяца
Д К Д К Д К
1. ООО «заря» - -
               
               

 

Вопрос № 7

 

Правильная организация БУ предполагает правильную организацию счетов. Обеспечивающую контроль за состоянием хоз средств, источниками их образования и всеми процессами хоз деятельности. В настоящее время в российской федерации с 1.01.2001г. действует план счетов БУ и инструкция, утвержденная …..с последующими изменениями и дополнениями.

В основу построения плана счетов были положены след подходы:

1. Независимость содержания финансовой информации, формирующаяся в бухгалтерском учете под структурой бух счетов

2. Относительная независимость, систематизация и накапливание информации о фактах хоз жизни от формирования данных для целей налогообложения

3. Относительная независимость учетного процесса от какого либо определенного вида бух отчетности

4. Обеспечение возможности хоз-щим субъектам свободно конструировать рабочие планы счетов. Соблюдая общие методологические принципы бух учета

Балансовые счета сгруппированы в восьми разделах:

1. Внеоборотные активы

2. Производственные запасы

3. Затраты на производство

4. Готовая продукция и товары

5. Денежные средства

6. Расчеты

7. Капитал

8. Финансовые результаты

Каждому счету в плане счетов присвоен опред номер, который называется кодом счета. Шифры синтетич счетов – двузначные. Шифры за балансовых счетов – трехзначные. На них учитывается имущество, не принадлежащее организации, но находящееся на временном пользовании или на ответственном хранении. Использование шифров-счетов вместо их название упрощает работу бухгалтеров, сокращает ее V и удобна при механизации учета.

….

Например счет «касса» и имеет шифр 50 к нему могут быть открыта три субсчета. Субсчет 50/1- касса организации, 50/2- касса…, 50/3 – денежные документы. Чтобы записать шифр субсчета надо записать к шифру синтетического счета порядковый номер субсчета .

Для правильного применения плана счетов разработана инструкция в ней приведена краткая характеристика синтетических счетов и открываемых к ним суб счетов, так же в инструкции раскрыты структура и назначение счетов, экономическое содержание обобщаемых на них фактов хоз деятельности, а так же порядок отражения наиболее распространенных фактов. Описание счетов БУ по разделам проводится в последовательности, предусмотренной планом счетов.

По плану счетов БУ, в соответствие с инструкции БУ должен вестись во всех организациях кроме кредитных и бюджетных, всех форм собственности и организационно правовых форм.

При организации БУ нет необходимости use весь перечень счетов. Приведенных в плане счетов. Каждая организация выбирает те счета, которые ей необходимы для постановки БУ в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.

Например, если организация не создает резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. То соответственно нет необходимости вводить в свой рабочий план счетов синтетический счет 96 «резерв предстоящих расходов». Инструкции по применению плана счетов организациям разрешено по согласованию с мин фином РФ вводить план счетов дополнительные синтетические счета, используя при этом пустые номера счетов. При этом они используются для учета специфических опреаций. Проводимых данной организацией. В инструкции после хар-ки каждого нитетического счета дана хар-ка каждого счета и типвая схема корреспонденции его с другими счетами. В случае возникнованеия фактов хоз деятельности непредусмотренных планом счетов в типовой схеме организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы. Установленные инструкцией

 

Тема: Инвентаризация имущества и обязательств, как элемент метода БУ

1. Общее положение об инвентаризации

2. Инвентаризация имущества

3. Инвентаризация обязательств

 

Вопрос 1

Инвентаризация- это сравнение .. в натуре с данными БУ. Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации предусмотрены сроки, согласно которым имущество подлежит обязательной инвентаризации. Например, ОС подлежат инвентаризации раз в три года.

Инвентаризация проводится на начало года. Сроками проведения инвентаризации яв-ся период с 30 октября по 1 января. И-ция проводится по приказу. В данном приказе должны быть указаны сроки проведения инвентаризации, состав ин-ой комиссии. Для приказа о проведении ин-ции разработана специальная унифицированная типовая форма ИНВ-1.

Перед началом ин-ции материально ответственное лицо дает расписку о том, что все мат ценности находятся на своих местах: неучтенных и не оприходованных мат ценностей нет, после этого комиссия начинает перепись инвентаризируемого имущества. Все ин-моу имущество заносится в описи на каждой странице описи члены комиссии записывают, сколько положений всего, номер последнего положения, его наименование, и все члены подписывают данный лист. Если нет подписи хотя бы одного из членов комиссии рез-ты можно признать недействительными. Ин-ции могут быть помимо плановых и внеплановой. Причинами этого могут быть:

— недоверие руководства к материально-ответственному лицу

—смена материально ответственных лиц

—кражи или хищение

Также ин-ции могут быть полными или частичными. При полной ин-ции подлежит проверке все имущество и обязательства организации. При частичной- только какой- либо один вид имущества или же имущество, находящееся на ответственном хранении у одного материально-ответственного лица

Затем полученные данные сверяют с инвентарными карточками и данными бу.

Матер-проные запасы подлежат инвентаризации ежегодно и проводятся путём прямого пересчёта или обмера материалов.

Инвентаризация денеж средств проводится путём прямого пересчёта денеж наличности и денеж док в кассе орг.

Если дата инвентаризации (инвент) совпала с датой выдачи з/п, то кассир должен перед началом инвент закрыть ведомость на выдачу з/п, а именно подсчитать, сколько выдано по ведомости и какая сумма осталась. После этого по кассовой книге кассир выводит остаток наличных денеж средств.

 

3 вопрос.

Инвент обязательств проводится в период с 1 ноября по 31 декабря текущего года. В этот период организации необходимо провести инвент текущих обязательств с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами, а также налоговыми органами. Инвент проводится путём составления и направления контрагенту акта сверки расчётов, в кот содержится сумма задолженности по состоянию на определённую дату.

 

 

Тема: Документация

 

1. Документация, её сущность и значение.

2. Классификация бух док.

3. Документирование хоз операций и документооборот.

4. Порядок исправления ошибок.

5. Порядок хранения первичных док и учётных регистров.

 

Вопрос 1

Основанием для отражения инф в хоз учёте явл первичные док. Оформление хоз операций документами называется документацией.

Документация – это письменное свидетельство о совершении хоз операции, кот придаёт юридич силу данному бух учёту. Документ представляет собой письменное распоряжение о совершении хоз операции или письменное подтверждение факта осуществления данной операции.

Первичный документ составляется в момент совершения хоз операции или сразу же после её окончания.

Как правило, все док в бу имеют типовую унифицированную форму. Документы могут заполняться от руки или составляться машинописно. Оформляется доку, как правило, в нескольких экземплярах, свободные строки в нём обязательно прочёркиваются (буквой Z). Документы заполняются чернилами, шариковой ручкой, химическим карандашом, при помощи пишущих машин и средств компьютеризации, что позволяет обеспечивать сохранность записей в течение длительного периода в архиве.

Ответственность за своевременность и правильность составления документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бух учёте, а также за достоверность сведений, содержащихся в документах, несут лица, составившие и подписавшие док. Ответственность за документальное оформление хоз операций и сроки предоставления документов в бухгалтерию несёт главный бухгалтер.

Документам присущи реквизиты. Все реквизиты можно разделить на обязательные и дополнительные. К обязательным реквизитам относятся:

1) наименование док;

2) дата составления док;

3) наименование орг, от имени кот составлен док;

4) содержание хоз операции;

5) измерители хоз операции в денеж и натур выражении;

6) наименование(я) должностных лиц, ответственных за совершение хоз операции и правильность её оформления;

7) личная подпись указанных лиц.

К дополнительным реквизитам относятся:

1) номер документа;

2) основания для совершения хоз операции.

Рукль п/п по согласованию с глав бух утверждает перечень лиц, которым предоставлено право подписи первичных док.

 

2 вопрос.

Разнообразие хоз операций требует оставления различных по своему содержанию и назначению документов, т.к. по каждой хоз операции составляется свой док. Правильному составлению док в бу способствует классификация. Под классификацией док понимают их группировку по каким-либо признакам. Сущ след классификации док:

1 классификация: По назначению. Документы распределяют на:

— распорядительные – это приказы на выполнение определение определённого действия. Пр: требование на отпуск материалов;

— исполнительные (оправдательные) – это док, подтверждающие исполнение хоз операции. Пр: акты приёмки или кассовые ордера;

— документы учётного оформления – это док, отражающие бух записи в учётных регистрах: накладные и денежные чеки;

— комбинированные – сочетающие в себе признаки распорядительных и оправдательных док. Эти док содержат информацию о распоряжении на проведение операции и подтверждения факта её совершения. Пр: расчётно-платёжные ведомости на выплату з/п.

2 классификация: По содержанию хоз операций. Документы подразделяют на:

— материальные;

— денежные:

а) банковские;

б) кассовые;

— расчётные.

3 классификация: По объёму отражённых операций. Док подразделяют на:

— первичные – составляются в момент совершения хоз операции (накладные, акты, ордера и т.д.);

— сводные (вторичные) – док, кот обобщают данные первичных док, например, авансовый отчёт.

4 классификация: По способу use. Док делятся на:

— разовые – служат для оформления одной операции, например, кассовые ордера;

— накопительные – применяются для оформления нескольких операций.

5 классификация: По месту составления. Док подразделяются на:

— внутренние – оформленные и применяемые внутри одного п/п;

— внешние - поступающие от др юр или физ лиц.

 

3 вопрос.

Каждая хоз операция, совершаемая на п/п, подлежит документальному подтверждению. Процесс отражения хоз операций в первичных документах называется документированием хоз операций. Порядок создания, принятия к исполнению и хранения первичных док регламентируется положением «О документах и документообороте в РФ». Первичные учётные документы, содержащие достоверные данные, служат основанием для записи в учётные регистры. Для оптимальной организации бух учёта создаётся оптимальная схема движения док, называемая документооборотом. Данная схема содержит все этапы от создания док до сдачи его в архив.

Глав бух-ром п/п составляется график документооборота в виде схемы с указанием сроков исполнения. Точное соблюдение графика документооборота способствует своевременному и полному отражению в учёте и отчётности совершённых хоз операций. Для каждого документа в бу сущ свой путь, однако для всех документов сущ общий этап движения:

1) составление док в период совершения хоз операции;

2) передача документа в бухгалтерию, где контролируется своевременность и полнота их сдачи для учётной обработки;

3) проверка принятых бух-ром документов.

 

Итог: первичные док по операциям, которые противоречат законодательству, передаются главному бухгалтеру для принятия решения. Документы, содержащие неточности в оформлении, возвращаются для доработки и переоформления. На принятых документах бух-р делает отметку и расписывается.

Обработка документов в бухгалтерии представляет из себя группировку и указания в каждом документе корреспондирующих счетов – контировка счетов, - а также проверяется сумма хоз операций, пересчитываются горизонтальные и вертикальные графы – таксировка.

 

Вопрос 4.

Записи в первичных док делают аккуратно, чётко без подчисток и зачёркиваний. Неоговорённых исправлений не допускается. Все обнаруженные ошибки допускают исправления специальными способами. Сущ 3 способа исправления ошибок:

1. Корректурный – допускается, когда ошибка замечена в течение учётного периода до составления баланса, носит частный характер и когда исправления не требуют изменений существующей корреспонденции счетов. Ошибочная запись или сумма зачёркивается одной чертой так, чтобы можно было прочитать ошибочно записываемое. Затем вписывается правильная сумма или текст с указанием даты исправления и подписью должностного лица, сделавшего исправление. Исправление проводится на каждом экземпляре документа в отдельности.

2. Сторнировочный (метод красного сторна, то есть обводится красным) – применяется в тех случаях, когда ошибка допущена в корреспонденции счетов. При этом неправильно сделанную запись повторяют отрицательным числом, кот пишется красными чернилами, или обводится запись в красный квадрат. Согласно международным стандартам старнировочная запись помещается в скобки, затем делается правильная записью Суммы, записанные красными чернилами, при подсчёте итогов исключаются, таким образом неправильная запись уничтожается.

3. Способ дополнительной проводки. Применяется, если проводка составлена правильно, а сумма на счетах бу указана меньше по сравнению с правильной.

 

Вопрос 5.

Когда док пройдут все стадии учётной обработки, их собирают по видам операций в хронологической последовательности и переплетают в папки. Отдельные док могут храниться непереплетёнными, но подшитыми в папках во избежание их потери или злоупотреблений.

До передачи док в архив их хранят в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.

Бланки строгой отчётности должны храниться в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях, обеспечивающих их сохранность. Оформление и передача док в архив п/п обеспечивает глав бух.

Сроки хранения доков дифференцированы в зависимости от значимости этих документов. Расчётные документы на выплату з/п – 75 лет, балансы и отчёты – постоянно. Выдача первич док из бухгалтерии и из архива не допускается, а изъятие первичных док может осуществляться на основании постановлений органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, судами и налоговыми органами.

Изъятие оформляется протоколом, копия кот вручается руководителю п/п. Рукли могут снять копии с изымаемых док с указанием основания и даты их изъятия. Недооформленные док при изъятии дооформляются в тома, это значит, что док подшиваются, прошнуровываются, пронумеровываются, опечатываются, заверяются подписью, печатью, и составляется опись документов в томе. В случае пропажи или гибели первичных документов рукль п/п назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи или гибели док. В необходимых случаях для работы в комиссии приглашаются сотрудники следственных органов. Результаты работы комиссии оформляются актом, кот утверждает рукль п/п.

 

Тема: Калькуляция и оценка

Себестоимость продукции- это выраженные в денеж форме затраты на ее производство и реализацию. По экономическим элементам затраты в БУ формируются по след составляющим:

1. Мат затраты

2. Затраты на оплату труда

3. Отчисления на соц нужды

4. Амортизация ОС

5. Прочие затраты

Принципы классификации расходов сформулированы в положении о составе затрат, согласно которому различают прямые и косвенные затрат. Прямые затраты- это те затраты, которые можно включать в себестоимость конкретного изделия непосредственно на основе первичны док-ов. Например : сырье и материалы, з/п рабочих непосредственно создающих эту продукцию. Косвенные затраты относятся одновременно ко всем видам производимой продукции- это освещение отопление, з/п цехового персонала. В БУ косвенные затраты вкл в себестоимость продукции. По окончании месяца путем косвенного распределения пропорционально. В БУ учет прямых затрат ведется на счете 20,а косвенных на счете23 – вспомогательное производство и 25- общепроизводственные расходы. По отношению к технологическому процессу затраты в БУ классифицируются на основные и накладные.Основные осущ-ся при основных тех операциях производства продукции. Накладные – это затраты на обслуживание производства и его управление. Расчет расходов п управлению цехами ведется на 25ом счете- общепроизводственные расходы. А по управлению организации в целом на 26ом счете- обще хозяйственные расходы. По периодичности затраты делятся на постоянные и периодические. Постоянные затраты - это те затраты, которые производятся не реже одного раза в месяц (расход материалов, оплата труда). Периодические затраты осущ-ся реже чес один раз в месяц(затраты на подготовку и освоение новых видов продукции). К числу важнейших задач БУ относится исчисление в денежном измерении практической величины затрат производства определенных видов продукции, а так же сопоставление этих затрат с нормативными и выявление величины фактической себестоимости от плановой. Решение этой задачи достигается применением калькуляции себестоимости продукции. Калькулирование- это способ учета затрат на производство и реализацию продукции, которая позволяет обоснованно устанавливать цены. Поскольку себестоимость яв-ся базой для определения цены, то правильно составленная калькуляция позволяет реально оценить все возможные затраты. Полнота и правильность отнесения затрат на отдельные виды продукции яв-ся залогом успеха предприятия.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Бухгалтерский учет

Елене Анатольевна... Вопрос отразить эти процессы... Тема Предмет и метод бухгалтерского учета...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема: Система счетов БУ и двойная запись

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вопрос 1.
1. полностью удовлетворять потребности управления в информации о фактически свершившихся хоз процессах и явлениях 2. отразить эти процессы и явления таким образом чтобы на основе кол-ых яв

Вопрос 3.
Ведение хоз учета прежде всего предполагает количественные изменения учитываемых объектов с этой целью use след учетные измерители: 1. Натуральные. Служат для отражения в учете хоз средств

Вопрос 4
Основные требования к бух учету. Согласно Положению….. Путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бух учета включенных в рабочий план счетов бух учета 2. рабочий план

Вопрос 5
Основные задачи бух учета: 1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении необходимы внутренним пользователям бух отчетности

Вопрос 1
Для осуществления хоз деятельности каждая организация должна располагать определенными средствами. Размер средств характер использования зависят от вида и объема деятельности. Хоз средства любой ор

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги