II. Бухгалтерский учет покупки материалов.

1. Составление платежного поручения. Командой  ДОКУМЕНТЫ – ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ открываем окно платежного поручения. С помощью кнопок с тремя точками выбираем  : получатель – ДОЛОТО, счет получателя – ОСНОВНОЙ, основание – счет №345/87 от ( сегодняшняя дата).Заполняем сумму – 25000, НДС – 20%, назначение платежа – ОПЛАТА МАТЕРИАЛОВ (набираем), вид платежа – ПОЧТОЙ, срок платежа – сегодняшнее число. ОК

Платежное поручение составлено.

2. Составление банковской выписки. Командой ДОКУМЕНТЫ – ВЫПИСКА открываем окно БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА – НОВЫЙ.

Нажав ENTER, используя кнопки с тремя точками,  выбираем в графе движение денежных средств –ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ, в графе назначение платежа набираем ОПЛАТА МАТЕРИАЛОВ, корреспондирующий счет – 10.1- СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ.

В графах вид субконто1 и вид субконто 2 автоматически проставляется МАТЕРИАЛЫ и МЕСТА ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. В графе субконто 1 выбираем – ПЛИТА ДСП 2,5х2,0 , в графе субконто 2  выбираем СКЛАД МАТЕРИАЛОВ.

В графе Количество набираем 100, в графе расход автоматически проставляется сумма 25 000 руб. Нажимаем кнопки ЗАПИСАТЬ, ОК, отвечаем ДА на вопрос о проводке документа.

3. Оприходование поступивших материалов.   Составляем приходный ордер, для чего открываем журнал операций и нажимаем кнопку ВВЕСТИ ДОКУМЕНТ. Открывается окно ВЫБОР ВИДА ДОКУМЕНТА, в котором выбираем строку ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ОК.

Открывается окно ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ : НОВЫЙ  с бланком приходного ордера. Заполняем бланк. С помошью кнопок с тремя точками выбираем поставщика и номер счета. Вводим номер счета – фактуры – 7620/01, материалы отправляем на склад материалов, выбираем НДС – 20% сверху. Нажимаем ENTER. Появляется окно МАТЕРИАЛЫ : ВЫБОР, в котором выбираем наш материал – ДСП 2,5х2,0.ENTER. Количество –100 шт.ENTER.Автоматически проставляется сумма , НДС и ВСЕГО ( у нас НДС – сверх оплаты). Нажимаем ОК, отвечаем ДА на вопрос о проводке. Оприходование материала произведено.

III. Бухгалтерский учет продажи продукции.

1.Передача готовой продукции на склад. Для оформления передачи готовой продукции на склад  откроем журнал операций и нажмем кнопку ВВЕСТИ ДОКУМЕНТ. В появившемся окне ВЫБОР ВИДА ДОКУМЕНТА  выберем строку ПЕРЕДАЧА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД. Откроется окно ПЕРЕДАЧА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД:НОВЫЙ, в которой  помещен бланк   накладной. Заполним накладную , для чего с помощью кнопки ВВОД НОВОЙ СТРОКИ выберем  в о кне номенклатуры КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ , введем количество. ENTER. Автоматически проставится сумма переданной продукции.Для передачи на склад выберем СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.  Нажав ОК и ответив ДА на вопрос о проводке окончим учет передачи продукции на склад готовой продукции.

2. Отгрузка  готовой продукции..

Командой ДОКУМЕНТЫ – УЧЕТ ТОВАРОВ , РЕАЛИЗАЦИИ – ОТГРУЗКА ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ откроем окно накладной.Заполним графы получатель – СФИНКС, договоры – СЧЕТ №8723/98, склад – СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Вид отгрузки ОТГРУЗКА ( СЧЕТ 45). Щелкнем мышью. В графе ТОВАР выберем КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, проставим количество и цену. ENTER..Автоматически проставятся СУММА , НДС и ВСЕГО. Нажмем ОК, ответим ДА на вопрос о проводке.Получим сообщение о совершении проводки. Учет отгрузки закончен.

3.Оплата отгруженной продукции. Командой ДОКУМЕНТЫ – УЧЕТ ТОВАРОВ- РЕАЛИЗАЦИЯ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ вызовем бланк накладной. Используя кнопки с тремя точками, выбираем получатель – СФИНКС и договор СЧЕТ № 8723/98. ENTER. Щелкнув по кнопке с тремя точками в графе ТОВАР, выбираем КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, вводим  количество и цену. ENTER. Автоматически проставляются СУММА, НДС и ВСЕГО. Нажимаем ОК, отвечаем ДА на вопрос о проводке. Проводка совершена.

Бухгалтерский учет продажи готовой продукции окончен.

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: В. Ю. Яньков               профессор, к. т.н.

Рецензент  А. А. Попов                            профессор, к. т. н.

Корректура авторская..

ã Методическая разработка является собственностью кафедры информационных технологий МГТА и перепечатке не подлежит.

 

 

Редактор Коновалова Л.Ф.

 

 

____________________________________________________________________МГТА. Изд.№ 346 2003. Тираж 500 экз. Заказ 3610. Цена договорная.

 

                                                   АННОТАЦИЯ

Рабочая программа, методические указания и задание на контрольную работу

Для дисциплины «Информационные системы в экономике на базе интегрированных информационных систем» написаны в соответствии со стандартом и предназначены для студентов специальностей 0604,0605,0606, 0611, 0608,0614  заочных форм обучения, изучающих дисциплины  «Информационные системы в экономике», «Информационные технологии управления», «Информационные технологии в экономике» и «Автоматизация решения хозяйственных  задач на базе типовых  компьютерных программ».  

В работе описаны методы работы в программе «1С: Бухгалтерия»

Работа включает в себя рабочую программу и методические указания, состоящие из семи тем и задание на контрольную работу  с примером ее выполнения и предназначена для студентов, изучивших теорию бухгалтерского учета.

В методических указаниях описываются   новый  план  счетов, все справочники пакета «1С: Бухгалтерия» и на примере решения основных задач бухгалтерского учета разбирается работа в пакете. Изложены темы: Заполнение справочников, учет уставного капитала, приобретение основных средств, приобретение и отпуск в производство материалов, начисление и выплата зарплаты, отгрузка готовой продукции.  Студент, изучающий  данную работу, работает в пакете в качестве бухгалтера гипотетического предприятия по изготовлению мебели, осваивая пакет в активном режиме.